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2017年CPA《审计》预习题:银行存款内部控制

发布时间:2016-11-15 14:00    来源:高顿网校 我要发言   [字号: ]

正文
【多选题】测试银行存款内部控制时,注册会计师应当关注被审计单位的银行存款内部控制是否满足以下(     )要求。
 
A.银行存款收支与现金收支职务分离
 
B.银行存款收支要有合理、合法的凭据
 
C.定期和不定期地编制银行存款余额调节表
 
D.全部银行存款支出都要有核准手续
 
【参考答案】B,D
 
【解析】银行存款与现金收支业务无法进行职务分离;不定期地编制银行存款余额调节表需要不定期地取得银行对账单,很难得到银行的支持。

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