出纳员在办理收款业务时,对于由其他人员填开的现金收入凭证,如未经有关人员审核的,首先应对该凭证进行审核,确定该项业务是否真实、合法,凭证反映的商品数量、单价、金额等是否有误,有无刮擦涂改迹象,有无有关领导的签字或盖章等等。
  出纳员审核现金收款原始凭证无误后,即可点收交来的现金,收妥现金后,在现金收款原始凭证上加盖“现金收讫”戳章。“现金收讫”戳章一般要刻有单位名称,出纳员姓名或代号,戳章的年、月、日要用变码日期。
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