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我司是 A 地的一家建筑施工的总包方,近期承担了一个项目,主要是为 B 地的某房地产公司提供项目建筑服务。其中,我司将部分工程分包了出去(包工包
物流合作方在装卸原材料的时候操作不当导致我公司的原材料不能继续使用,我公司让品控部提供不可再使用的证明、领导签字的认可报废出库的单子以发
我司 7 月份收到一张增值税专用发票并据此入账,但是 10 月份偶然发现对方发票内容信息有误,需要重新开具,请问如何处理?
我司是一件软件生产企业,在办理软件产品即征即退时之前是要求提供软件产品检测证明材料,现在税局不再要求提交了,请问是有什么文件规定吗?那是
我司为一般纳税人,近期支付了税控盘的技术维护服务费为 280 元。据悉税控盘的技术维护费用允许全额抵减增值税应纳税额,如果进行增值税申报时进行了全额抵减增值税税额,那么如何进行账务处理呢?
我们是景区运营管理公司,成立于 2019 年 11 月,属于旅游服务业行业。去年开始的进项税加计抵减政策是否适用与我们行业?如果适用于我们行业,我们现在属于筹备期,是否可以进项加计抵减?不行的话,要达到什么条件才可以享受这个政策?
我司近日收到一张增值税专用发票,上面显示是税务机关代开的,但是备注栏里面盖的是对方单位的财务专用章。请问我司取得的这张发票能否正常使用?
A 公司与 B 公司签订了合同后,B 公司被起诉冻结了公司账户。B 公司向 A 公司出具了加盖公章的说明,委托 B 公司员工个人将费用支付给 A 公司,等 B 公司解冻账户后将款项还给员工个人。请问这种情况下,A 公司在收到个人转入的资金后,可以给 B 公司开具实际业务的增值税专用发票吗?