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我司在今年1月申请了增值税100万延期缴纳,然后在4月使用了2-4月的留抵税30万抵减了应交增值税,税局为我司办理了抵减增值税部分对应的附加税费退税
我司与B公司签订了一项仓储服务,并委托B公司将仓库货物打包整齐,该项委托服务合同对方提供叉车并配备人员。请问,该委托服务应按什么税目缴纳增
我们公司签了一份绿植租摆管养服务合同,服务内容是乙方为我司提供绿植租摆,及后期绿植养护工作,合同约定开具6%养护费,仅开具6个点的发票有风险
我司是一家 2020 年 12 月成立的新办企业,仍然处于筹办期间,主要产生的支出是采购办公设备等发生的开办费,还没有正式开展生产、经营。请问,现阶段需要对 2020 年企业所得税进行汇算清缴吗?
我司为一般纳税人,由于前期经营不善资金流紧张导致前期有一笔增值税一直未缴纳。后来随着经营模式的改变,账面留抵税额较多。请问是否可以用留抵税额抵扣欠缴的增值税及滞纳金?
我司至银行开立承兑汇票的账户,银行向我司收取了开立账户的手续费,并向我司开具了增值税专用发票。对于该种业务产生的进项是否可以抵扣?
我们公司因业务工作需要,与劳务派遣公司签订了一份劳务派遣合同,由他们向我司派遣员工,我司将劳务费以及工资部分一同支付给劳务派遣公司,他们向我司开具劳务派遣发票。请问,我司将劳务派遣人员的工资部分直接支付给劳务派遣公司,由他们发放给职工,那么这部分工资是否还可以作为三项经费的扣除基数?
B 公司与 A 公司签订购销合同,合同中约定由公司 A 把生物技术公司 B 的核酸检测试剂盒指定销售给医院 C ,B 向公司 A 开具 3%的税率专票。企业 A 属于增值税一般纳税人,销售的也是B 企业的核酸检测试剂盒,但企业 A 目前还没有获得《药品经营许可证》,请问企业 A 可以选择简易计税适用 3%增值税征收率向医院 C 开票吗?