岗位职责:
  1、负责年度内控测试审计项目的组织实施;
  2、负责审阅项目组成员工作底稿/审计报告;
  3、负责配合和参与内部舞弊调查项目;
  4、负责与被审计单位进行沟通/协调;
  5、项目组人员指导、人工和时间成本管理;
  6、制定、流程完善;
  7、政策、制度执行情况监督。
 
  任职要求:
  1、本科以上学历,审计相关专业优先;
  2、审计从业背景、经验2年或以上,有四大工作经历或SOX、IT审计工作背景者优先;
  3、持CIA、CPA、ACCA等证书优先考虑;
  4、较强的沟通、协调、解决问题能力;
  5、英语听说读写良好;
  6、适应较为频繁的出差或远程审计。

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