我写的分录借贷方不相等,能否帮忙写一下会计分录?

老师,可以写下这道题的分录,我自己写的借贷不相等。

d同学
2021-06-06 22:16:46
阅读量 427
  • A老师 高顿财经研究院老师
    通俗易懂 和蔼可亲 考点抓手 深入浅出
    高顿为您提供一对一解答服务,关于我写的分录借贷方不相等,能否帮忙写一下会计分录?我的回答如下:

    亲爱的同学你好呀! 

    该题分录为:

       借:库存商品  62.2(70-7.8)

              应交税费-应交增值税(进项税额)  7.8

              坏账准备   150

             贷:应收账款  200

                   投资收益   20

    希望老师的回答可以帮助你理解~加油~


    以上是关于借贷,借贷方相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2021-06-06 22:20:00
  • 收起
    d同学学员追问
    库存商品确认的价值,是以放弃债权的公允价值减去应交税费么?
    2021-06-06 22:25:15
  • 老师 高顿财经研究院老师

    勤奋的学员:

          你好!

           是的。受让的库存商品入账价值=放弃债权的公允价值-进项税额+相关直接税费(此处无)。


    希望老师的解答能帮到你,不明白的欢迎随时再跟老师交流哦~

    2021-06-06 22:28:35
  • 收起
    d同学学员追问
    好的,谢谢老师。
    2021-06-06 22:29:22
  • A老师 高顿财经研究院老师

    不客气,有问题及时提问~

    2021-06-06 22:31:05
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其他回答

  • M同学
    帮忙写一下会计分录。
    • 周老师
      1.1借应收账款113 贷主营业务收入100 应交税费销项税额13 借主营业务成本80 贷库存商品80
    • M同学
      借银行存款110.74 财务费用2.26 带应收账款113
    • 周老师
      1.2借应付账款113 财务费用-2.26 贷银行存款110.74
    • M同学
      老师,第二个可以帮忙写一下吗?
    • 周老师
      2.1借银行存款111 财务费用2 贷应收账款113
    • M同学
      2.2 借应付账款113 财务费用-2 贷银行存款111
  • 姝同学
    帮忙写一下会计分录
    • 沈老师
      急急
    • 姝同学
      什么业务的会计分录,可以说明一下吗
    • 沈老师
      我今天去应聘人家给我的试卷,我只是想和你们做的对对答案
    • 姝同学
      我感觉试卷出的有点问题,也不说是筹资期间还是营业时间的业务
    • 沈老师
      您好,有具体的题目吗
    • 姝同学
      就这个试卷
    • 沈老师
      6月10 借:在建工程——设备16万 贷:银行存款14.4 其他应付款1.6 6.20 借:工程物资3000 贷:银行存款3000 以下全是在建工程,注意二级科目 6.21,在建工程——材料 6.25,在建工程——土建及安装 6.26,在建工程——其他直接费用 6.27,在建工程——其他直接费用 6.30, 借:营业外支出3000    其他应收款——张三2000    贷:工程物资5000 6.30,在建工程——人工费 7.10,8套合计=160000+20000+30000+10000+5000+1000+10000+10000=246000,转入固定资产 246000*0.95/10=23370 到2013.10一共折旧27个月,累计折旧=23370/12*27=52582.5 借:固定资产清理193417.5 累计折旧52582.5 贷:固定资产246000 借:银行存款16000 贷:固定资产清理16000 借:营业外支出——处置非流动资产损失177417.5 贷:固定资产清理177417.5
  • 宝同学
    老师,这题能不能帮忙写下会计分录?
    • 王老师
      您好!自己生产的沐浴露用于职工福利,要视同销售处理,会计分录:借:应付职工薪酬1740,贷:主营业务收入1500,应交税费-应交增值税(销项税额)240,借:生产成本/管理费用/销售费用等1740,贷:应付职工薪酬1740,借:主营业务成本500,贷:库存商品500,外购的货物用于职工福利不视同销售,原抵扣的进项税需要做转出处理:会计分录:借:应付职工薪酬11600,贷:库存商品10000,应交税费-应交增值税(进项税转出)1600
    • 宝同学
      明白,谢谢老师
    • 王老师
      您好!还有一笔会计分录忘记写了,借:生产成本/管理费用/销售费用等11600,贷:应付职工薪酬11600,感谢您的提问,祝您学习愉快,给个好评,谢谢!
    • 宝同学
      嗯嗯,这个我知道,谢谢
    • 王老师
      嗯,如果有问题请及时提出,老师会及时解答
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