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25和34题,对应的都是劳务报酬,为什么25题计算个税用劳务报酬的预扣预缴税率表?34却用综合所得税率表?34题计算应纳税额时,我觉得是(3800+11200+50000)*(1-20%)*(1-25%)=39000,为什么你们的答案要再减5000
同学你好,
劳务报酬,取得时预扣预缴方式计税,汇算清缴时并入综合所得计税
25题中的公民郑某为上市公司的独立董事(未在该公司任职),取得的董事费我们只能按照“劳务报酬”所得计征个人所得税。而不能按照“工资薪金”所得计征个人所得税。因为这道题目中只需要计算该董事12月应缴纳的个人所得税,所以只需要按照“劳务报酬”所得进行预扣预缴个人所得税,用劳务报酬的预扣预缴税率表即可
34题中的计算过程应该是:应纳个人所得税=(3800+11200+50000)×(1-25%)×(1—20%)×30%-2000=9700(元)。不需要再减5000哈。34题用的也是劳务报酬预扣预缴税率表,不是综合所得税率表。同学可以把劳务报酬预扣预缴税率表打开看一下哈
老师这么解答,同学可以理解吗?接下来也要继续加油哦!
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教师回复: 同学你好,这里是这样的,一般纳税人提供委托加工、修理、修配劳务税率为13%,小规模纳税人提供委托加工、修理、修配劳务征收率3%。如果是单纯的加工,属于服务,就是6%,这里指的是提供加工修理修配劳务,用13%的税率
教师回复: 勤奋的同学你好呀~现行税种中,以国家法律形式发布实施的有:企业所得税、个人所得税、车船税、环境保护税、烟叶税、船舶吨税、车辆购置税、耕地占用税、资源税、契税、城市维护建设税。希望老师的解答可以帮助到你,加油!
教师回复: 同学 你好委托加工,只是让受托方加工,加工完成后,委托方还可以收回,货物的所有权没有转移。也没有脱离增值税链条,所以增值税不用视同销售,委托方不交增值税哦。而是等到委托方将货物收回后对外销售的时候自行申报纳税。所以也不涉及代扣代缴增值税哦。感谢您的支持,继续加油哦!
教师回复: 爱学习的同学你好哟~一般都是实现销售的时候交税。比方说生产销售环节,零售环节,批发环节。实木地板是在生产销售环节征税。生产厂家把实木地板生产出来,然后出售以后缴纳消费税,并不是一生产出来就直接缴税。金银首饰是在零售环节缴纳消费税,生产销售环节不缴纳。超豪华小汽车在生产销售和零售环节均要缴纳消费税。老师看好你哦,继续加油哈~
教师回复: 勤奋努力、爱学习税法的同学,你好~贵公司如果销售本公司种植的花卉免征增值税,销售外购的花卉适用增值税税率为9%~~如还有不清楚的地方,欢迎随时提问,Hedy老师会尽快解答,爱学习的你一定是最棒的,加油~