我计提的5万如果含进项税,下个月还需要红冲?

老师,我想问下实物问题,比如我们有船员工资,代理公司的,是进成本的,每个月当月付上个月的,比如1月付12月的,但是我1月底应该要计提1月份的,那比如5万,其中还有管理费,管理费是有进项税的,那我计提的凭证后需要附件吗,我计提的5万如果含进项税,下个月还需要红冲?就每个月都要红冲吗?请老师告知?

.同学
2021-01-25 20:05:20
阅读量 455
  • 张老师 高顿财经研究院老师
    教无常师 良师益友 春风化雨 循循善诱
    高顿为您提供一对一解答服务,关于我计提的5万如果含进项税,下个月还需要红冲?我的回答如下:

    爱思考的小可爱,你好:

    我们实际做账中,一般都是本月计提下个月的工资,比如2021.1月的工资在去年12月就该计提了,今年的1月支付上个月的工资。

    同学还说到关于进项税的问题,只要符合抵扣规定,是不需要红冲的。比如说员工差旅费,购买的高铁票,这个是公司的一项费用,同时也可以作进项税抵扣的。

    此外,做账的时候我们要规范化,每张凭证后面附上相对应的附件,这样也有利于今后的账务查询。

    希望上述老师的回答能对同学有所帮助呦,学习路上,老师一直陪伴,加油~


    以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2021-01-25 20:17:07
  • 收起
    .同学学员追问
    老师我是这个意思,就是我1月份计提1月的船员管理费,但是我计提的肯定是含税价进成本,但是第二个月付的时候拿到发票了,其实是进项税不能进成本的,那我应该怎么做,每个月支付的时候红冲上月计提吗,还是?
    2021-01-25 21:10:43
  • 张老师 高顿财经研究院老师

    亲爱的同学,你好:

    老师是这样理解的,同学所说的船员管理费是不是就像我们生活中的租房子每月交的服务费

    在1月计提的时候,比如说计提了5万,计入了成本:

    借:其他业务成本

    贷:其他应付款

    2月支付的时候:

    借:其他应付款

    贷:银行存款

    那2月这个发票已经拿到,并且进项税可以抵扣了,不就可以这样做:

    借:应交税费-增值税-(进项税)

    贷:其他业务成本

    或者说如果我们的财务监管比较严格,需要更为准确的话,也还可以通过反结账到1月份,直接修改成正确的分录

    此外,目前实操中,还是有很多企业选择先给票,再付款这样的方式。这样会很大程度上便于我们的账务处理

    希望老师的解答能够对同学有所帮助呦,我们可以相互交流呦~

    2021-01-26 09:33:24
  • 收起
    .同学学员追问
    我是想问,那就是进项税那个凭证是红冲吗,就是每个月月头红冲没有关系吗?
    2021-01-26 14:25:39
  • 张老师 高顿财经研究院老师

    为什么要红冲呢?红冲指的是对发票进行红冲作废,凭证没有红冲一说的哦~

    比如说你开始全部在借方计入了成本,那直接下个月直接把成本做到贷方,冲减就好了。

    或者同学你把你的分录给老师这边看一下呦

    2021-01-26 14:29:45
  • 收起
    .同学学员追问
    要做负数啊,不用吗,主营业务成本可以放在借方吗,不是充上月进的成本吗?
    2021-01-26 18:51:49
  • 张老师 高顿财经研究院老师

    计提的时候不是借方记了成本,那么冲的时候就是贷方了

    借:应交税费-增值税-进项税

    贷:其他业务成本


    2021-01-26 18:55:14
  • 收起
    .同学学员追问
    冲的不应该是借主营业务成本(红字)借应交税费-进项税么
    2021-01-26 19:09:59
  • 张老师 高顿财经研究院老师

    借方负数就是贷方的意思呀小可爱


    2021-01-26 19:39:46
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