今年,为切实加强和改进内部审计工作,促进财务规范化、制度化建设,茅田乡专门成立内审工作领导小组,由乡长任组长,下设内审办公室,配备专人负责内审工作,定期听取内审工作汇报。内审办公室对各行政村(社区)、事业单位的政府采购、财政收支、财务收支及有关经济活动、固定资产投资项目、内部控制和风险管理、资产、负债、损益情况均纳入审计内容,确保监督全覆盖。
  茅田乡要求对各行政村(社区)、辖区事业单位例行审计,原则上一年轮审一遍。所涉及的各相关单位和部门根据审计计划配合做好内审工作,及时提供全面、真实、有效资料。内审工作领导小组,要求各单位建立健全内部控制制度,增强法纪观念,解决财务管理混乱问题,强调内审工作独立性,明确了审计目标任务,同时提出创新方式方法,完善考核机制。
  近日,内审组采取一听、二看、三查的方法,对全乡29个村级集体开展财务年度审计工作。“听”,即听取各单位的专项汇报;“看”,即查看相关文件资料、会计凭证、账簿及报表等;“查”,即查票据规范情况。重点审计2013年度村级财务收支情况、财务制度执行情况、村级资产资源及一事一议、以奖代补工程项目建设、民主决策情况以及村级债权、债务情况,确保村级集体资产管好、用好。
  通过在乡“三资”委托代理服务中心查看2013年度各类财务凭证,深入各村盘点库存现金、查看村级资料方式,形成审计报告;向党委政府专题报告审计情况,向各行政村反馈审计结果,并将审计结果全乡通报,逐步实现从事后监督为主向全过程、立体式监督转变,做到干部权力行使到哪里,审计延伸到哪里。同时,把群众反映较强烈的、信访矛盾较突出的和有重点建设项目的村作为此次审计的重点。(宋永惠  黄秀娟  陈宏兵 董波)

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