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子公司为高新技术企业,享受15%的低税率,母公司适用25%的企业所得税税率,请问,母公司取得的从子公司(低税率)的分红,是否需要对税率10%的差补税
我公司在国内享受西开政策15%的企业所得税优惠税率,现我公司的国外项目在国外免交企业所得税,但与该国与我国没有税收饶让协议,意味着回国还要交
我司在销售货物的过程中,为了让客户及时付款,会给在规定时间内付款的客户一定的折扣。 请问,该折扣是否需要对方开具增值税发票给我司来作为扣除
我司主营汽车配件销售,2020 年 10 月发生一笔业务,已支付价款且已做账务处理,但未取得 发票。直到 2021 年 2 月才收到上年度该业务的发票,截止 2 月底
我司近日收到一张增值税专用发票,上面显示是税务机关代开的,但是备注栏里面盖的是对方单位的财务专用章。请问我司取得的这张发票能否正常使用?
A 公司与 B 公司签订了合同后,B 公司被起诉冻结了公司账户。B 公司向 A 公司出具了加盖公章的说明,委托 B 公司员工个人将费用支付给 A 公司,等 B 公司解冻账户后将款项还给员工个人。请问这种情况下,A 公司在收到个人转入的资金后,可以给 B 公司开具实际业务的增值税专用发票吗?
我司 7 月份收到一张增值税专用发票并据此入账,但是 10 月份偶然发现对方发票内容信息有误,需要重新开具,请问如何处理?
现在公司改制为股份有限公司被要求出具评估报告,评估出来固定资产增值了,请问增值的部分需要确认资本公积和固定资产吗?
我司是一家 2018 年刚成立没多久的企业,销售额不是很高,但是产生了增值税留抵税额。目前我司的纳税信用等级为 M 级。请问我司作为一般纳税人可以是否也可以申请退还增量留抵?如果可以申请退回留抵税额,收到退还的税额如何账务处理?
我司铸造生产钢球,因市场变化,前期存在小规格钢球当前没有销路,打算回炉再炼大规格的钢球。请问将自产的产品用于再生产是否需要缴纳增值税?账务上如何处理?