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我公司在国内享受西开政策15%的企业所得税优惠税率,现我公司的国外项目在国外免交企业所得税,但与该国与我国没有税收饶让协议,意味着回国还要交
我公司在国内享受西部大开发政策15%的企业所得税优惠税率,现我公司在国外项目在国外免交企业所得税,但与该国没有税收饶让协议,意味着回国交税。
母公司 A(上市公司)授予其子公司 B 公司的骨干人员限制性股权激励,请问因股权激励而涉及子公司 B 的员工个人所得税,是否由母公司代扣代缴,还是
我司为外资企业,境外瑞士母公司为我司提供技术服务(纯服务,不涉及专有技术的使用),有外籍专家来中国出差几天现场支持,(连续的,且项目服务
我单位是一家上海新成立的绿化养护公司,属于一般纳税人,主营范围就是为各个公司、园林景区提供绿化服务。请问我单位取得的绿化养护收入,需要缴纳增值税吗?
2020 年 11 月甲(融资租赁公司)乙(设备需求方)丙(卖方)签订设备买卖合同、融资租赁合同(直租)。合同约定甲先支付 1500 万元向丙购买设备,同时将该设备出租给乙使用,要求乙按 36 个月,每月的 24 日支付给甲 50 万元租金(共计 1800 万元),合同履行完毕,设备所有权归乙方,发票尚未开具。请问,此融资租赁(直租)业务中甲(一般纳税人)的增值税纳税义务时间是
A 公司为房地产开发企业,在教育局提供的土地上建造了一所学校,我司通过红十字会定向捐赠给当地教育部门。各类建造支出全部与 A 公司签定合同,并由 A 公司收取发票、付款;建造完成后 A 公司报审计机构审核工程投资额后,与红十字会对接取得红十字会出具的公益事业捐赠统一票据。请问此项捐赠业务是否需要缴纳增值税?
我司为一般纳税人,近日购买材料已入库,但是尚未收到发票。请问我司月末在进行暂估入账时,是否可以同时对进项税额暂估?
我司为一般纳税人,近期支付了税控盘的技术维护服务费为 280 元。据悉税控盘的技术维护费用允许全额抵减增值税应纳税额,如果进行增值税申报时进行了全额抵减增值税税额,那么如何进行账务处理呢?
我司销售的药物,买进来开的是 9%的税率,然后卖给药店,对方在向我司索要发票时非得要求开 13%税率的发票,而我司购进药品时税率是 9%,开票出去 13%,这样开具发票符合税法 的规定吗?