这个43000元应该按13%提取销项税吧?

你好,老师,请问我公司是一般纳税人运输企业,有一辆车发生交通事故,报废了,处理收到43000元,这辆车是2018年购入,已经折旧了。这个43000元应该按13%提取销项税吧,4946.9元,但是老师在月末增值税申报表上,是不是在附表一的未开发票13%货物里填列呢??但是收入就要加上38053.1元了,这与所得税申报表的收入又不一致了。请问,这个收入不一致,会导致税务稽查吗。这个账务该如何处理,谢谢老师

丹同学
2020-11-03 11:11:47
阅读量 391
  • 方老师 高顿财经研究院老师
    深入浅出 层层剖析 思路清晰 授课详尽
    高顿为您提供一对一解答服务,关于这个43000元应该按13%提取销项税吧?我的回答如下:

    认真的同学:

    未开票收入增值税也要按照未含税收入填列

    同时所得税申报中的收入,也是按照未含税填列。所以正常不会出现不一致的。你说不一致,具体出现在什么地方?

    如果出现漏报这3万多的收入,提前和税管员沟通一下,在下个纳税期内补充申报应该就可以了。

    希望能够帮助你工作和学习!~


    以上是关于税,销项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-11-03 11:30:42
  • 收起
    丹同学学员追问
    老师,,这43000收到的是二手车发票,咱们不是做借:营业外支出43000 贷:应交税费-销项税4946.9 固定资产清理38653.7
    2020-11-03 15:56:13
  • 方老师 高顿财经研究院老师
    认真的同学: 分录是正确的!加油!记得增值税还要有的就行!
    2020-11-03 16:34:49
  • 收起
    丹同学学员追问
    那老师如何做收入那个???就是增值税报表与所得税报表不一致该如何处理?
    销项税
    2020-11-04 08:11:32
  • 方老师 高顿财经研究院老师

    认真的同学:

    无论开具发票与否,转应收账款需要做的分录如下:

    借:应收账款43000

    营业外支出1798785.2

    贷:应交税费-销项税4946.9      

         固定资产清理217838.3

    增值税申报上上的收入是销售额的概念,所以需要填列的是38053

    所得税申报表中营业外支出项目填列的是所得净额,所以填列1798785.2;

    二者本身含义不同,所以正常是存在不一致的。

    希望以上解释能够帮助你理解~!加油~!

          

    2020-11-04 11:59:41
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