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小规模纳税人既然可以开专票,为啥不能抵扣进项呢?那他开的专票如果给小规模企业用,进项怎么办?
努力的同学,你好!
老师认为小规模纳税人的征收率是3%,本身的税率是比较低的。如果还允许抵扣进项的话,那样会造成国家税收的流失,所以国家为了保证税收平衡就不允许小规模纳税人抵扣进项。同学也可以利用课余时间查阅相关资料进行深入的了解。
小规模纳税人收到专票后可以退还给开票方,要求其更换为普通发票,也可以直接当做普通发票入账。但是尽量以普通发票为主。
老师这样解释,同学可以理解吗?同学继续加油哈~
第三题,5000乘以百分之3,是因为小规模纳税人都缴纳百分之...
为什么增值税的13260要加入成本...
这个怎么做的...
如果2020.3.5日湖北省的小规模纳税人销售自己使用过的物...
老师270那个增值专用发票,因为是小规模纳税人,所以也要计入...
为什么将增值税算入了呢,他没有说明是否为小规模纳税人,不知道...
小规模纳税人购买农产品也可以抵扣销项税吗...
小规模纳税人取得不动产,增值税专用发票还需要按照有关规定向税...
你好,印花税缴纳与企业是小规模或者一般纳税人有关吗?为什么小...
小规模纳税人每个季报税,银行扣缴税费时的会计分录怎么做?扣缴...
土增税清算条件有哪些?土增税清算主要注意哪些?土增税清算是房地产开发企业的一项重要税务工作,今天高顿小编和大家来详细的讲一讲土增税清算的相关内容。
税务师事务所行政登记流程是怎样的?(含登记丨变更丨终止流程说明)今天高顿小编和大家分享一下税务师事务所行政登记的相关信息,希望对大家有所帮助!
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教师回复: 勤奋的同学,你好。关于技术转让所得是有税收优惠的。政策概述: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。技术转让所得=技术转让收入-技术转让成本-相关税费这里技术转让所得是900-300=600,然后其中500万免税,剩下100万减半征收,所以最后只有50万是征税的,所以技术转让所得一共是600,只有50需要交税,所以纳税调减550。希望我的回答能帮到你祝你顺利通过考试!
教师回复: 亲爱的同学,你好~投分送视同销售,换投抵说的消费说中纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面的应税消费 品,应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税好好复习,有不明白的地方可以继续讨论哦~
教师回复: 同学你好:纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。本题选C。预祝考试顺利通过,加油!
教师回复: 亲爱的同学,你好~业务招待费、广告费和业务宣传费计算限度的基数都是销售(营业)收入,不是企业全部收入。销售(营业)收入包括销售货物收入、提供劳务收入等主营业务收入、让渡资产使用权(收取资产租金或使用费)收入等其他业务收入,还包括视同销售收入。但不含营业外收入和投资收益(从事股权投资业务的企业除外)学习加油,坚持就是胜利~
教师回复: 亲爱的同学,你好~因为消费税是价内税,计税依据中要包含有消费税本身。其次如果题干中给出了应税消费品的销售价格,不管是否含增值税,都是含消费税的,所以如果直接销售,有销售价格的话,那么销售价格中已经包含了消费税,直接用销售价格乘以税率计算消费税,不需要除以(1-消费税税率);但是如果没有销售价格,需要组价计算的话,我们需要自己把消费税包含到组成计税价格中,这时候就要除以(1-消费税税率)学习加油,有不明白的地方可以继续讨论~